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四川达州达川区供销社五项审计制度加强管理

发布时间:2020-04-01 07:20:01 推广 来源:中国报道

中国报道讯(郭远乐 报道 通讯员贺继安)最近,四川省达州市达川区供销社出台了2020年审计工作意见。该意见明确了系统审计工作的总体思路、组织领导、具体范围、方法步骤、工作要求及结果运用等内容,重点是建立五项审计制度,切实加强系统的监督管理。

一是加强组织领导。

该社成立了以主要领导任组长、分管领导任副组长、机关相关股室人员为成员的审计工作领导小组,负责系统审计工作的组织领导。

二是开展企业年度财务审计。

主要是实事求是地认定企业年度经营成果及真实运行情况,从中发现可能存在的制度缺陷和管理漏洞,针对问题,对症整改,为领导决策和企业年度考核提供依据。

三是对企业法定代表人开展离任审计。

真实反映企业法定代表人任职期间的经营成果,为企业管理人员的选拔、任用、考核、奖惩提供依据。

四是开展企业专项业务(项目)审计。

主要检查专项业务及项目实施、财政等专项补助资金的使用等情况。

五是对机关年度财务开展监督审计。

主要是配合、协助财政、审计等职能部门的专项监督审计及机关财务的规范管理。

责任编辑:张婧丹

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